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TOKAI LEASE CO.,LTD.

9761东证Standard服务业

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TOKAI LEASE CO.,LTD.9761

临时建筑物租赁业(单一业务板块)

以临时建筑物・组合式活动房经营租赁为核心的单一业务公司

期间本期上期增减率
营业收入(2026年3月期)18,856百万日元18,397百万日元
营业利润(2026年3月期)1,202百万日元1,511百万日元
营业利润率(2026年3月期)6.4%8.2%
经常利润(2026年3月期)1,074百万日元1,525百万日元
归属于母公司股东的当期净利润(2026年3月期)723百万日元1,069百万日元
总资产(2026年3月期末)39,413百万日元36,659百万日元
自有资本比率(2026年3月期末)44.4%46.1%
每股当期净利润(2026年3月期)208日元88钱309日元40钱
利息保障倍数(2026年3月期)3.1倍8.5倍
营业收入(2027年3月期预期)20,690百万日元18,856百万日元
营业利润(2027年3月期预期)1,570百万日元1,202百万日元

业务详情

东海リース株式会社集团是从事临时建筑物・组合式活动房及配套家具备品租赁・销售的单一业务板块企业。合并子公司东海ハウス株式会社负责部材制造,日本キャビネット株式会社供应家具备品,本公司则向各用户提供租赁・销售,形成垂直整合型商业模式。作为提供制造・运输・施工・维修等全方位服务的经营租赁公司,同时承接官公及民间双方需求。国内销售占营业收入九成以上,且对单一客户的销售依存度(超过10%)不存在。

近期概况

营业收入小幅增长,但成本率上升及支付利息骤增导致利润大幅下滑

2026年3月期营业收入为18,856百万日元(同比增长2.5%),实现增收,但含人工成本的销售成本率同比上升1.6个百分点,导致毛利减少。此外,支付利息同比大幅增加90.1个百分点至228百万日元,使经常利润降至1,074百万日元(同比减少29.6%),归属于母公司股东的当期净利润降至723百万日元(同比减少32.4%),大幅减益。官公需求项目期中承接、期中竣工未达计划亦造成影响。借款同比增加3,204百万日元,现金流对有息负债比率恶化至24.4年(上期为14.0年)。预计2027年3月期营业收入为20,690百万日元、营业利润为1,570百万日元,大幅回升。

主要产品

service
临时建筑物租赁・销售

面向官公及民间提供临时建筑物租赁・销售的主力业务。提供包括制造・运输・施工・维修的全方位服务。官公需求项目在期中承接、期中竣工的情况会成为营业收入波动因素。

service
组合式活动房租赁・销售

利用合并子公司东海ハウス株式会社制造的部材开展组合式活动房租赁・销售业务。临时建筑物需求保持稳健,同时通过活用再利用商品完善稳定供应体系。

product
家具备品租赁・销售

由合并子公司日本キャビネット株式会社供应的家具备品类租赁・销售业务。通过与临时建筑物租赁一体化提供以提升附加价值。该公司于上一合并会计年度取得枚方配送中心兼总部用地。

成长驱动力

  • 临时建筑物需求保持稳健,以及确保官公需求项目一定承接额而带来的营业收入增长预期
  • 推进兼顾租赁资产库存状况、交付期限及采算性的一体化承接活动
  • 最大限度活用再利用商品,完善稳定的商品供应体系
  • 通过提升商品品质及严格执行安全卫生管理提升客户满意度
  • 活用合并子公司日本キャビネット株式会社的枚方配送中心兼总部用地,强化物流・供应体系

风险

  • 施工管理技士技能检定考试中实务要求不完备问题(国土交通省应对仍在持续,信誉恢复为课题)
  • 伴随借款增加带来的支付利息负担扩大(2026年3月期支付利息228百万日元,同比增长约90%)以及利息保障倍数急剧下降(3.1倍)
  • 含人工成本的销售成本率上升(同比上升1.6个百分点)导致的盈利压力
  • 外包工程费・运费等成本上升,以及中东局势导致石油价格高涨与相关材料采购困难的风险
  • 美国关税政策・国内物价上涨长期化及长期人手不足导致经济环境恶化的风险
  • 官公需求项目在期中承接、期中竣工未达计划的风险(2026年3月期亦出现计划未达情况)

最近更新: 2026年6月25日