FUJITA KANKO INC.9722
WHG事业
运营住宿主导型酒店连锁的藤田观光主力业务板块
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(2026年12月期第1季度) | 11,880百万日元 | 11,670百万日元(2025年12月期第1季度) | ↑ |
| 营业利润(2026年12月期第1季度) | 2,477百万日元 | 2,782百万日元(2025年12月期第1季度) | ↓ |
| 住宿营业收入(2026年12月期第1季度) | 11,082百万日元 | 10,749百万日元(2025年12月期第1季度) | ↑ |
| 折旧摊销费用(2026年12月期第1季度・合并整体) | 1,139百万日元 | 1,019百万日元(2025年12月期第1季度) | ↑ |
业务详情
以Washington Hotel、Hotel Gracery、Hotel Tabinos三大品牌展开的住宿主导型酒店业务。业务范围从首都圈延伸至地方,覆盖商务与观光两大需求。以获取入境游需求为主轴,推进ADR(平均客房单价)提升及附加价值提升举措。该板块占合并营业收入约60%,为核心业务板块,通过利用海外OTA开展连锁促销,以欧美澳地区为中心扩大入境游住宿人数。
近期概况
因改装带来的停售影响营业利润下降,但入境游增长推动ADR上升
2026年12月期第1季度,公司在“Hotel Gracery札幌”及“东京湾有明Washington Hotel”等实施客房规格变更、大堂休息厅改装,累计产生约4万间客房的停售影响。另一方面,通过强化海外OTA连锁促销,以欧美澳地区为中心的入境游住宿人数同比增加,助力ADR上升。结果,营业收入同比增加209百万日元,达11,880百万日元,但受人工成本及折旧摊销费用增加影响,营业利润同比减少304百万日元,降至2,477百万日元。
主要产品
成长驱动力
- 通过强化海外OTA连锁促销,以欧美澳地区为中心增加入境游住宿人数
- 根据季节特性及供需动态灵活定价,推动ADR(平均客房单价)上升
- 通过客房改装、大堂休息厅翻新等设备投资强化商品竞争力
- 除首都圈外,地方酒店也获取访日需求,通过区域分散构建稳定的收益基础
- 以访日外国人数持续增长为背景,积极获取入境游需求
风险
- 2026年上半年客房改装加速带来的停售影响(第1季度累计约4万间客房)导致的减收减益风险
- 伴随加薪等待遇改善的人工成本增加,以及设备投资扩大带来的折旧摊销费用增加,对盈利造成压力
- 入境游需求波动风险(中日关系、中东局势等地缘政治风险、日元升值转向、传染病等)
- 国内观光、休闲消费维持平稳,导致国内需求增长乏力
- 与竞争酒店连锁的价格竞争加剧,维持ADR面临困难
最近更新: 2026年3月23日

