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Tokyo Kaikan Co., Ltd.

9701东证Standard服务业

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Tokyo Kaikan Co., Ltd.9701

业务内容

东京會馆股份有限公司创立于1922年,坐落于东京·丸之内本馆,作为日本具有代表性的国际社交场所,一体化经营宴会厅、婚礼会场、餐厅以及西式糕点等商品销售的单一事业公司。主要客户为大型企业、经济团体、政府机关等法人客户以及婚礼、喜庆活动的个人客户,同时在东商、银座、日比谷Promenade大厦等地设有营业网点。

在16,259百万日元的销售额中,宴会部门为11,561百万日元(占比71.1%),餐饮部门3,548百万日元、商店等1,150百万日元位居其后。公司以超过百年的历史积淀及高格调的设施与服务品牌为核心,是一家高附加值型的餐饮及宴会服务企业。

商业模式

通过提升宴会、婚礼的举办件数和举办单价这两方面来扩大销售额,并通过对原材料的有计划采购和成本管理来确保利润率,这是公司的经营模式。法人宴会、婚礼业务约占销售额的71%,通过推出季节性菜单及高附加值商品来提升客单价。

公司以经营活动产生的现金流为主要资金来源,通过内部留存收益来支付设备投资、偿还借款及股东回报,维持着自给自足型的财务结构。

企业优势

自1922年创业以来,公司拥有作为日本代表性国际社交场所所培育的品牌力。2019年本馆重新开业后,公司持续进行内部装修投资(2026年3月期为待客服务用设备更换等133百万日元),通过维持及提升设施的高级质感,实现了较高的施工单价。

2026年3月期宴会部门销售额为11,561百万日元(同比增长7.2%)。除大型宴会订单增长外,通过增加营业人员、提升接单管理效率强化营业体制,一般宴会的接单件数与施工单价均实现上升。婚礼业务的施工件数与施工单价也均超过上期,高附加值菜单的推出对单价提升起到了积极作用。

2026年3月期末自有资本比率为43.5%(较上期改善3.7个百分点),流动比率为292.3%,固定长期适合率为77.1%,各项安全性指标均维持在较高水平。经营活动现金流实现净流入2,443百万日元,公司具备以内部资金支付设备投资、偿还借款及分红的财务基础。

ENVALITH 视角

2027年3月期(截至2027年3月的财年)全年预期为营业收入16,330百万日元(同比+0.4%)、营业利润1,440百万日元(同比+0.2%)、当期净利润1,010百万日元(同比+2.1%),与2026年3月期各项利润两位数增长相比,增长率将大幅放缓。美国关税政策等海外经济不确定性及持续的物价上涨、人工成本增加被明确列为下行因素,高附加值战略下价格转嫁的可持续性成为焦点。

新中期经营计划(2026~2028年度)将人力资本与设备的战略投资列为重点举措,销售管理费用中的薪资及津贴同比增加47百万日元至472百万日元,奖金准备金计提额亦有所增加。在投资扩大阶段维持并改善利润率是一大课题,中期计划最终年度能否实现ROE达到8%以上的经营目标将成为评估分水岭。

2026年3月期ROE为8.2%,已达到目标水平,但在成长性投资扩大背景下能否维持仍存疑问。

公司固定负债中长期借款为10,800百万日元(上期为11,040百万日元),利息支出为82百万日元(上期为88百万日元),呈逐步减少趋势,但在国内利率上升周期中,续借时融资成本上升的风险依然存在。承诺费、信托手续费等固定性财务成本每年约产生59百万日元,作为外部因素的利率环境变化对经常利润水平的影响需持续关注。

成长战略

新中期计划(2026~2028财年)致力于强化组织基础、推进高附加价值战略,并以ROE达到8%以上为目标

作为新中期经营计划(2026~2028财年)的重点措施,战略性地推进人力资本及设备投资。推动员工薪酬及福利待遇改善、着眼于多元化人才运用的雇佣环境建设,力求进一步提升公司品牌力。

通过导入高附加价值菜单、提升设施空间的高品质感,持续推动施行单价的提升。2026年3月期宴会及婚礼业务的施行单价均有所上升,面向建立可持续盈利结构的举措取得成效。

新中期计划中明确提出,将积极引入以AI为代表的技术革新动向,通过运营优化及生产效率提升彻底强化成本管控,从而实现可持续的利润增长。

2026年3月期的年度股息为每股45日元(上一期为30日元),实现增配,派息率为15.0%。2027年3月期预计将进一步增配至每股50日元。尽管派息率16.3%仍处于较低水平,但保持增配态势,持续扩大对利益相关方的回报。

最近更新: 2026年7月19日