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NISHIO HOLDINGS CO. , LTD.

9699东证Prime服务业

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业务内容

西尾控股株式会社是综合租赁行业的先驱企业,起源于1965年开始的道路机械租赁业务。公司于2023年4月转为控股公司体制,通过核心子公司西尾レントオール株式会社开展建筑及设备工程用机械(土木・道路用机械、高空作业设备、测量仪器等)以及活动相关器材的租赁与销售业务。

公司在国内拥有43家子公司及关联公司,并在澳大利亚、泰国、马来西亚、越南、新加坡等地设有海外据点。主要客户为建筑公司及设备工程公司,广泛覆盖公共土木、民间建筑、活动等多方面需求。

2025年9月期合并销售额达到214,954百万日元。

商业模式

该公司收益的根基在于其持有账面原值达263,888百万日元的租赁资产(出租资产),通过反复出租给建筑及活动现场来积累租赁收入的存量型商业模式。公司以将投资回收率(租赁收入÷租赁资产取得价额相当额)维持在24%〜25%为目标,并以EBITDA为上限,对租赁资产投资进行有纪律的管理。

尽管折旧费用较大,但经营性现金流保持稳定创造,2025年9月期经营性现金流达到31,809百万日元。

企业优势

销售收入从2021年9月期的161,756百万日元增长至2025年9月期的214,954百万日元,实现连续5期扩大,同期营业利润也从13,714百万日元增至19,602百万日元。相对于中期经营计划「Next Stage 2026」中2025年9月期的目标(销售收入220,000百万日元、营业利润19,000百万日元),营业利润呈现超越计划的推进节奏。

2025年9月期末的自有资本比率为46.6%(较上期改善1.1个百分点),债务偿还年数为3.0年(自2022年9月期的4.4年持续改善),有息负债月销售额倍数为5.4个月,达成公司自身设定的6.5个月以下目标。现金及现金等价物达62,003百万日元,储备充裕,财务健全性稳步提升。

在日本国内,公司通过子公司群覆盖建筑机械租赁、隧道机械、高空作业车、活动器材、运输、电气工程等周边业务。海外方面,在澳大利亚(SKYREACH GROUP、NORTH FORK等)以及东南亚(泰国、马来西亚、越南、新加坡)展开业务,确保进入成长市场的渠道。

ENVALITH 视角

2026年9月期中间期营业收入为107,888百万日元(同比下降3.3%),营业利润为10,565百万日元(同比下降7.5%),出现同比下滑。主要原因是前年因大阪·关西世博会相关特殊需求带来的反向减少效应,以及短期建筑需求的波动。

另一方面,全年预期维持营业收入220,000百万日元(同比增长2.3%)、营业利润20,000百万日元(同比增长2.0%)不变,继续维持以下半期隧道工程及大型建筑工程需求恢复为前提的计划达成情景。

中间期租赁资产购置支出扩大至13,314百万日元(前年同期为10,590百万日元),超过营业现金流的13,110百万日元水平。投资活动现金流也扩大至负4,593百万日元(前年同期为负2,243百万日元),自由现金流转为负值区间。

长期借款也增至45,646百万日元(上期末为38,585百万日元),今后资产投资的回收周期及开工率动向将成为财务健全性的关键。

经营层在明确表示中东局势紧张导致材料采购不确定性以及通胀引发价格上涨担忧的同时,说明目前尚未对业务及业绩造成重大影响。但在建筑材料价格上涨及施工人员短缺导致工程延误持续的环境下,租赁需求的时间错位风险可能成为下半期业绩的波动因素。

「其他」分部由于子公司出售及集团重组的影响,营业收入同比骤降至29.5%,需要对重组效果进行验证。

成长战略

通过建设DX、物流及海外业务拓展,力争实现中期经营计划「Next Stage 2026」最终年度的目标

强化自动施工・远程施工对应设备的推广,在河川、港湾、铺装等多工种领域获得当地用户。应对远程数据可视化解决方案需求的扩大,通过超越单纯租赁的附加价值提供,实现盈利能力的提升。

推出将建设现场物流效率化与临时工程高度化相结合的独特服务,把握建筑行业提升生产效率的需求。该业务被定位为中期经营计划的重点举措,旨在深化客户对整体工程的参与度。

在棒球国际大赛中积累了大型转播车、转播摄像机等的订单业绩,正加强针对秋季举办的亚洲运动会的接单活动。在音乐、游戏活动等多样化项目中把握舞台部材、养护材料的需求。

澳大利亚、越南两个据点均运行良好,持续强化在高增长潜力海外市场的业务基础。通过扩大海外领域的销售贡献,推进集团整体的地域分散。

在「其他」板块实施子公司出售及集团内部重组,推进经营效率的提升。通过整理非核心业务,将经营资源集中于租赁相关业务的方针。中期「其他」销售额同比骤减至29.5%,重组影响已开始显现。

最近更新: 2026年7月17日