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Shikoku Electric Power Company, Incorporated

9507东证Prime电气·燃气业

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Shikoku Electric Power Company, Incorporated9507

发电・销售业务

四国电力集团的核心细分领域,负责电力的发电、零售及批发销售。

期间本期上期增减率
销售额(含分部间计)630,128百万日元709,628百万日元
分部经常利润34,886百万日元41,361百万日元
总售电量34,346百万kWh35,609百万kWh
折旧费(含核燃料减值额)37,110百万日元37,782百万日元
有形固定资产及无形固定资产增加额67,508百万日元41,355百万日元
分部资产1,394,161百万日元1,361,890百万日元

业务详情

发电・销售业务通过将伊方发电站(核能)・火力・水力・可再生能源等自有电源与外部购电相结合来采购电力,向四国地区的家庭及法人客户开展零售销售及批发销售。2025年度总售电量为34,346百万kWh,同比减少3.5%。销售额(含分部间计)占集团整体约83%,是核心业务,燃料成本调整额的减少及容量确保合同金额的减少对收益造成压力。

近期概况

燃料成本调整额及容量确保合同金额减少,导致销售额与利润均大幅下降。

2025年度(2026年3月期)发电・销售业务中,零售销售收入因燃料成本调整额减少等同比减少5.6%,批发销售收入因容量确保合同金额减少等同比大幅下降29.7%,分部销售额(含内部计)同比减少79,500百万日元至630,128百万日元。分部经常利润同比减少6,475百万日元至34,886百万日元。另一方面,伊方发电站3号机组运转天数增加(利用率81%)以及火力单价下降・购入电力费减少,在费用方面出现一定改善。设备投资同比大幅增加至67,508百万日元,事业用资产持续增加。

主要产品

service
零售电力销售(电灯・电力)

2025年度零售销售电量为22,894百万kWh,同比增长0.8%。其中电灯为7,406百万kWh,同比减少4.2%;电力为15,488百万kWh,同比增长3.3%。签约电力的增加有所贡献,但受燃料成本调整额减少等影响,零售销售收入同比减少5.6%。

service
批发销售

2025年度批发销售电量为11,452百万kWh,同比减少11.1%。由于相对销售减少及容量确保合同金额减少等因素,批发销售收入同比大幅下降29.7%。

product
核能发电(伊方发电站3号机组)

2025年度核能发电电量为6,042百万kWh,同比增长5.6%。由于运转天数增加,利用率由上年度的77%升至81%,作为低成本电源为抑制供需相关费用做出贡献。

product
火力发电

2025年度自有火力发电电量为8,677百万kWh,同比减少8.5%。核能发电量增加以及外部购电的利用使火力依赖度下降。燃料成本同比减少25.3%至846亿日元,为削减供需相关费用做出贡献。

product
可再生能源发电(水力・新能源)

2025年度自有水力发电电量为1,633百万kWh,同比减少24.5%,主要原因是出水率由上年度的99%降至80%。新能源发电量为7百万kWh,同比增长60.3%,呈扩大趋势。

成长驱动力

  • 伊方发电站3号机组安全稳定运转的持续带来核能发电电量的增加(2025年度利用率81%,2026年度预期91%)
  • 2026年度预期批发销售电量大幅增加(计划由115亿kWh增至168亿kWh)带动批发销售收入回升
  • 燃料价格上涨带来销售单价上升(2026年度预期:煤炭CIF 170美元/吨,原油CIF 95美元/桶)
  • 零售销售中签约电力持续增长的趋势
  • 火力单价下降及购入电力费减少带来供需相关费用的削减效果

风险

  • 燃料成本调整额变动导致零售销售收入减少的风险(2025年度大幅减少)
  • 伊方发电站停运风险(监管应对・安全审查・定期检查等)
  • 电力市场价格变动及容量确保合同金额变动导致批发销售收入变动的风险
  • 出水率下降等自然条件导致水力发电电量变动的风险(2025年度出水率80%,同比减少24.5%)
  • 退休金相关精算差异摊销变动导致人工成本增加的风险(2026年度预期为增加因素)
  • 收入上限制度下输配电公司年度收支变动的风险

最近更新: 2026年6月24日