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Sugimura Warehouse Co., Ltd.

9307东证Standard仓库·港湾运输业

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Sugimura Warehouse Co., Ltd.9307

物流事业

以仓库保管・装卸搬运・货物运输为核心的主力板块

期间本期上期增减率
营业收入(外部客户)9,582百万日元9,592百万日元
分部利润1,084百万日元1,042百万日元
分部资产16,512百万日元15,931百万日元

业务详情

以货物保管业务(仓库业)和货物汽车运输事业为两大支柱。本公司负责仓库保管,子公司杉村运输株式会社负责汽车运输事业。主要客户为富士胶片物流株式会社(占本年度合并销售额的37.7%)。拥有133,564平方米的保管面积,经营食品、精密仪器等货物。占合并营业收入约85%的核心事业,以首都圈、大阪港为主要据点。

近期概况

营业收入微降,但因成本效率化分部利润同比增长4.0%

2026年3月期物流事业中,由于以食品为主的既有客户处理量增加,保管费、装卸搬运费收入增加,但办公室搬迁作业订单未达上期良好水平,面向外部客户的营业收入为9,582百万日元,较上期减少9百万日元(0.1%),微幅减收。另一方面,营业成本中人工费用增加,但下付费用等减少,分部利润达到1,084百万日元,较上期增加41百万日元(4.0%),实现增益。下一期预计首都圈营业所大规模修缮计划将带来修缮费增加以及人工费、燃料费上涨。此外,针对大阪港营业所内老化仓库以强化功能为目的的增改建或大规模修缮方案正在研讨中,方针确定后可能产生既有建筑物等的拆除费用。

主要产品

service
仓库保管服务

以大阪港营业所为核心据点,同时展开首都圈营业所业务。由于以食品为主的既有客户处理量增加,保管费、装卸搬运费收入较上期增加。2026年3月期仓库开工率维持在高水平。

service
货物汽车运输服务

配送处理量与上期基本持平,但未能达到上期表现良好的办公室搬迁作业订单水平,运输业务整体较上期减收。配送司机短缺问题持续严峻。

成长驱动力

  • 以食品为主的既有客户处理量增加带动保管费、装卸搬运费收入扩大
  • 大阪港营业所内仓库增改建或大规模修缮带来的未来保管能力、功能强化
  • 下付费用削减等带来的营业成本持续效率化
  • 下一期公司内部核心系统折旧费用结束带来的销管费负担减轻
  • 维持仓库开工率高水平以稳定收益基础

风险

  • 以燃料费、人工费为中心的事业成本持续上升
  • 配送司机短缺问题加剧及未来劳动人口减少
  • 首都圈营业所大规模修缮计划带来的修缮费增加(对下一期业绩的影响)
  • 大阪港营业所仓库增改建、大规模修缮方针确定时可能产生既有建筑物拆除费用的风险
  • 对富士胶片物流株式会社销售集中(占营业收入37.7%)带来的客户集中风险
  • 美国通商政策不确定性导致国内经济恶化、客户委托货量减少的风险
  • 物价上涨导致成本增加及价格转嫁谈判困难的风险

最近更新: 2026年6月23日