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Uchida Yoko Co.,Ltd.

8057东证Prime批发业

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业务内容

内田洋行集团创业于1910年,拥有115年的历史,由本公司及28家子公司・10家关联公司构成。展开公共相关事业(面向教育・地方自治体的ICT・空间构建)、办公室相关事业(面向民间・公共的办公室家具・空间设计)、信息相关事业(面向大型民间企业的ICT・SI服务)三大业务板块。

以ICT相关业务和环境构建相关业务为两大主轴,在民间市场・公共市场的四象限矩阵中运营,并以“设计信息价值化与知识协创”为集团愿景。2025年7月期合并销售额达337,055百万日元,创历史新高。

商业模式

具有硬件・软件许可证销售、系统集成、维护・保养、办公室家具制造・销售・施工、空间设计相结合的复合收益结构。在公共市场获取与国家政策(GIGA School・地方自治体标准化)联动的大型项目,在民间市场则获取订阅型许可证合同以及持续性的办公室翻新需求。

通过集团共通销售管理系统强化集团内部协作,从而提升项目获取能力。

企业优势

公司在应对GIGA School构想方面拥有向全国学校现场大量交付终端的实绩,并在校务系统・学习系统整合网络项目上积累了丰富的经验。2025年7月期公共相关事业销售额为92,781百万日元(同比增长14.6%),营业利润为5,240百万日元(同比增长73.4%),实现了大幅增长。

公司以民间・公共四象限矩阵展开ICT相关业务与环境构建相关业务,自第14次中期经营计划以来历经10年以上构建了资源共享体制。信息相关事业(销售额183,661百万日元)・公共相关事业(92,781百万日元)・办公室相关事业(59,419百万日元)三大板块相互补充,具备承接单一事业难以获得的大型综合项目的竞争优势。

在信息相关事业中,云端式・订阅型软件许可合同持续扩大,2025年7月期第四季度获得超大型项目。会议室运用支援服务「SmartRooms」拥有业界顶尖实绩,签约会议室数量稳步增长。这些因素推动信息相关事业销售额同比增长31.5%,达到183,661百万日元。

ENVALITH 视角

2026年7月期第3季度累计公共相关事业销售额为141,469百万日元(同比+89.4%),增长显著,但这是NEXT GIGA终端更新需求在当第3季度达到高峰的结果。全年业绩预期(销售额421,000百万日元,同比+24.9%)已上调,但2027年7月期以后难以期待同等规模的特殊需求,需谨慎判断公共相关事业反弹回落对公司整体业绩的影响。

伴随GIGA School相关项目计提的产品质保准备金(当期计提总额749百万日元)追加计提风险,也需持续留意。

截至2026年7月期第3季度累计(9个月)时点,公司实现销售额314,373百万日元、营业利润15,924百万日元,营业利润已超过全年预期(销售额421,000百万日元,营业利润15,400百万日元)水平。与过去5期业绩推移(2021期营业利润10,363百万日元→2025期12,174百万日元)相比,增长加速趋势明显,第17次中期计划最终年度(2027年7月期)目标的达成确度,以及此后的增长情景・下一期中期计划的方向性,将成为投资判断的重要议题。

2026年7月期第3季度末总资产为214,931百万日元(较上年度末+22.9%),扩张迅速,同期自有资本比率则由40.3%下降2.2个百分点至38.1%。应收票据・应收账款及合同资产膨胀至101,723百万日元(较上年度末+46.1%),GIGA School等大型公共项目带来的销售确认期内分布不均及回收周期延长,正在推高营运资本。

由于未编制季度合并现金流量表,难以掌握经营性现金流的实际情况,这一点也需留意。

成长战略

通过第17次中期经营计划整合集团在ICT×环境构建领域的资源,深耕公共及民间重点市场

确保稳固获取GIGA School构想下的一人一台终端更新需求(本财年第三季度为高峰期),同时通过配置作业・网络整合・安全・产品保修支持等周边服务的拓展来提升收益厚度。构建比上次导入时更完善的支持体系,为下一轮更新周期做好布局。

在国家推进的地方自治体DX・系统标准化事业中,稳步实施核心业务系统(存在延伸至下期以后的项目)及福利系统的迁移工作。当期部分已顺利完成,下期以后延伸项目的持续接单将为下期业绩提供支撑。

面向大型民间企业扩大员工位置信息・办公室环境数据实时可视化系统、云端式会议室预约支援服务、订阅型软件许可业务。信息相关事业销售额达126,880百万日元(同比+11.8%),持续保持增长。同时利用非固定工位化・混合办公普及等外部环境的顺风因素。

在第17次中期经营计划(2025年7月期~2027年7月期)中,推进公共・办公室・信息各事业单元之间的协作强化与重组。为实现集团愿景「信息的价值化与知识共创」,在持续实施加薪等人力投资的同时构建可持续增长基础。

销售费用及一般管理费用为31,496百万日元(同比+8.2%),有所增加,但销售增长率(+34.2%)超过其增速,营业杠杆效应显现。

最近更新: 2026年7月17日