业务内容
DAIKO XTECH株式会社成立于1953年,拥有超过70年的历史,是一家系统集成商。以与富士通集团的销售合作伙伴关系为基础,通过硬件销售(产品解决方案)、软件开发与维护(软件解决方案)、网络工程(网络解决方案)三大板块提供服务。
主要客户为超过2万家中坚企业,同时开发并推广制造业生产管理系统「D-PaSS(迪帕斯)」「rBOM」、无纸化解决方案「DD-CONNECT(迪迪康奈克特)」、安全产品「AppGuard®」等自研套装产品。在由本公司与10家子公司组成的集团体制下,提供从咨询到设计、构建、运营、维护的一站式服务。
商业模式
在营业收入425亿日圆中,软件解决方案业务占221.91亿日圆(52.2%),现代化改造项目及存量业务(维护、云服务等)支撑起稳定收益。现有客户的重复订单率维持在90%以上。通过与富士通集团的合作获取新的商机,同时通过自主研发套件的交叉销售,实现客户终身价值(LTV)最大化的收益结构。
企业优势
公司在设立70余年的历史中构建了2万家以上的直接交易客户基础,来自现有客户的重复订单率超过90%。每年实施的顾客满意度问卷调查所带来的改善活动以及完善的支持体系,支撑着持续的信任关系,也成为通过交叉销售创造附加价值的基础。
公司与富士通株式会社、富士通Japan、fsas Technologies三家公司缔结了涵盖三方的富士通集团销售合作伙伴协议,充分利用其先进的技术基础。此外,公司与2,800余家解决方案合作伙伴建立了紧密关系,构建了能够灵活应对大型供应商难以满足的中型企业细致业务需求的差异化体制。
公司拥有面向制造业的生产管理系统「D-PaSS」「rBOM」、无纸化系统「DD-CONNECT」「EdiGate DX-Pless」、安全产品「AppGuard®」、SaaS型ERP「D-Ever flex」等自主研发的套装软件。重点解决方案销售额达9,142百万日元(同比增长103.9%),增长稳健,同时通过并购持续扩充解决方案阵容。
ENVALITH 视角
业绩趋势
销售收入在2024年3月期达到433.78亿日元的顶点后,连续两期微幅减收(2026年3月期为425.00亿日元,同比下降0.4%)。营业利润从2024年3月期的28.97亿日元,两期间下降34.3%至2026年3月期的19.03亿日元。
减益因素包括销管费用增加(研发及人力资本投资)以及一次性项目亏损。软件解决方案业务的扩大(销售构成比52.2%)以及订单额431.67亿日元(同比增长2.1%)、订单余额103.51亿日元(同比增长6.9%)作为领先指标呈积极态势。
预计2027年3月期销售收入为435.00亿日元(同比增长2.4%),营业利润为26.00亿日元(同比增长36.6%)。就外部环境而言,企业的数字化转型投资及既有系统更新需求维持在高水平,市场环境的顺风态势仍在持续。
成长战略
CANVAS TWO中提出「深化与革新」,推进核心业务高附加值化及重点解决方案培育
强化现代化业务推进体制,加强制造・流通・保险・共济行业的交叉销售,通过整合集团两家公司加强支持业务体制。2026年3月期实现软件解决方案销售额22,191百万日元(占比52.2%),转型稳步推进。
以无纸化・产业・安全・业务解决方案等自主开发产品为中心,强化针对特定行业的多产品组合策略。2026年3月期重点解决方案销售额为9,142百万日元(同比增长3.9%),实现稳健扩大。
将Britt Application株式会社于第二季度纳入合并子公司范围,并与Mobility业务事业部联动推进D-PaSS(综合生产管理系统)的拓展销售。另一方面,对株式会社Vertex的商誉已全额计提减值,加强PMI(并购后整合管理)成为课题。
通过强化战略性招聘・培养下一代领导者・推进DE&I方针来构建人才基础。2026年3月期持续实施员工待遇改善及教育投资强化(为销售管理费用增加的原因之一)。同时正在推进业务运营及系统改革以提升生产效率。
2026年3月期年度分红36日元(较上期增加4日元),2027年3月期预期38日元(较上期增加2日元),基于DOE3%基准持续增加分红。在维持49.1%自有资本比率的健全财务基础的同时,正在实施兼顾成长投资与股东回报的资本配置战略。
最近更新: 2026年7月19日

