MUTO SEIKO CO.7927
塑料成型业务
武藤精工的主力业务板块。在多国生产基地制造、销售面向数字家电、汽车及医疗用途的塑料精密零件。
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 分部销售额(含内部销售・全年) | 28,864百万日元 | 26,604百万日元 | ↑ |
| 分部利润(营业利润・全年) | 1,872百万日元 | 1,821百万日元 | ↑ |
| 分部资产(全年末) | 30,793百万日元 | 29,777百万日元 | ↑ |
| 折旧费用(全年) | 1,252百万日元 | 1,244百万日元 | ↑ |
| 有形・无形固定资产增加额(设备投资・全年) | 992百万日元 | 2,677百万日元 | ↓ |
| 占合并销售额的比重 | 97.2% | 96.4% | ↑ |
业务详情
从事塑料成型用模具及塑料精密零件的制造、销售,以及各类设计业务、技术支持服务的核心业务。经营面向数码相机、摄像机等数字家电、车载导航・ETC等汽车相关设备、电子笔、医疗器械的零件。在日本、越南、中国、泰国四国设有生产基地,主要客户为Sony Technology Thailand Co., Ltd.(占销售额16.6%)、Canon Vietnam Co., Ltd.(占12.2%)。是占集团合并销售额约97%的主力业务板块。
近期概况
受数码相机零件、汽车相关零件及模具订单增长带动,实现增收增利。
2026年3月期,受泰国基地数码相机零件订单增加、汽车相关零件订单坚挺推进、模具订单增长的主要推动,分部销售额(含内部销售)达28,864百万日元(同比增长8.5%)。同时,通过精简人员・节省劳力实现的费用削减也发挥作用,分部利润为1,872百万日元(同比增长2.8%),实现增利。此外,随着精密冲压零件业务(立花精机株式会社)从合并范围中剔除,本期起报告分部体系变更为塑料成型业务和印刷电路板业务两大分部。设备投资额从上期的2,677百万日元大幅缩减至992百万日元。
主要产品
成长驱动力
- 泰国基地面向无反光镜相机的数码相机零件订单持续增加
- 以电动汽车用ECU为首的汽车相关零件订单保持稳健
- 打印机零件订单保持稳健
- 通过精简人员・节省劳力实现固定费用削减及经费压缩
- 利用日本、越南、中国、泰国四国生产基地扩大海外企业间直接交易
- 受老龄化社会背景推动,医疗器械相关零件订单获得稳定增长
风险
- 美国保护主义贸易政策・关税走向对汽车相关零件需求的影响
- 中东局势紧张导致能源价格上涨・供应链混乱的风险
- 汇率(主要为美元)波动风险(集团内部交易基本以美元计价)
- 对主要客户(Sony Technology Thailand、Canon Vietnam)销售集中的风险(前两大客户合计占合并销售额约28.8%)
- 数字家电・汽车相关设备的个人消费动向及景气波动风险
- 海外生产基地(越南・中国・泰国)的地缘政治风险及自然灾害・传染病风险
- 武藤新加坡PTE LTD解散・清算程序启动带来的影响(现阶段影响金额尚未确定)
最近更新: 2026年6月23日

