SystemSoft Corporation7527
科技业务
以Web技术平台的系统开发・SaaS为主轴的核心细分市场
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(中间期累计) | 602百万日元 | 428百万日元 | ↑ |
| 分部利润(中间期累计) | 10百万日元 | △8百万日元 | ↑ |
| 商誉期末余额 | 224百万日元 | 175百万日元 | ↑ |
| 销售额同比增减 | +174百万日元(+40.6%) | — | ↑ |
业务详情
多年来一直向不动产・信息通信・生命财产保险・教育领域的客户提供系统开发及解决方案服务。除运营租赁不动产信息网站、提供RPA解决方案服务、提供包括SSクラウドシリーズ的SaaS之外,还开展了2025年10月纳入子公司范围的わさび株式会社及Green&Digital Partners所从事的SES业务・DX咨询业务。在2026年9月期中间期,合并销售额636百万日元中602百万日元来自该主力细分市场。
近期概况
受两家子公司贡献,销售额增长40.6%,分部损益由亏转盈
2026年9月期中间期(2025年10月至2026年3月)科技业务销售额为602百万日元(前年同期428百万日元),增长40.6%。分部利润为10百万日元(前年同期为分部亏损8百万日元),实现盈利转正。主要原因是2025年10月1日纳入子公司范围的わさび株式会社及Green&Digital Partners的业绩在中间期全期间(6个月)产生了贡献。现有项目也保持稳健推进。商誉余额增至224百万日元(上期末175百万日元),今后仍将持续产生摊销负担。
主要产品
成长驱动力
- 通过并购扩大业务规模:通过将わさび株式会社及Green&Digital Partners纳入子公司范围,获得了SES・DX咨询功能,销售额及利润均超过前年同期,为业绩做出贡献
- IT・DX相关服务需求旺盛:企业以提升生产率・增强竞争力为目的的系统投资意愿持续高涨
- 现有项目稳健推进:不动产・通信・生命财产保险・教育领域的现有客户项目大体保持顺利推进
- 通过SaaS・RPA解决方案实现收益多元化:通过SSクラウドシリーズ及RPA解决方案积累经常性(存量型)收益
- 后续事项:通过第三方定向增资(募集金额1,008百万日元),确保了企业并购资金893百万日元及九州新据点设立资金100百万日元,计划进一步开展并购及扩大据点
风险
- 工程师人才长期短缺:由于招聘竞争加剧,确保所需技术人才变得困难,招聘及培养成本上升
- 商誉摊销负担:因纳入子公司范围而产生的商誉(暂定59百万日元,期末余额224百万日元)今后将产生摊销负担,摊销期间目前仍在核算中
- 并购相关费用的产生:因纳入子公司范围而产生的顾问费用等31百万日元已计入当期费用,压缩了收益
- 公司整体费用负担:本中间期公司整体费用108百万日元超过分部利润32百万日元,是导致合并营业亏损75百万日元的主要原因
- 第三方定向增资带来的稀释风险:作为后续事项,2026年4月发行了21,000,000股(发行价格48日元),导致现有股东持股比例被稀释
最近更新: 2025年12月19日

