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GEOCODE CO.,Ltd.

7357东证Standard服务业

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GEOCODE CO.,Ltd.7357

业务内容

株式会社Geo Code(ジオコード)成立于2005年,是一家专注于Web营销的专业企业。其主力业务「Web营销事业」以「有机营销(Organic Marketing)」服务为核心,面向中坚・中小企业一站式提供SEO对策、网站制作及Web广告等服务。

第二大支柱业务「云销售科技事业」以SaaS形式低成本提供营销支持工具「Next SFA」以及考勤・费用报销工具「Next IC卡」,为客户从获客到接单、业务效率化提供一站式支持。公司以东京、大阪为主要据点,在东京证券交易所标准市场上市。

2025年2月期(单体)销售额为1,582百万日元。

商业模式

在Web营销事业中,以按月持续型的SEO对策、网络广告运营及网站维护为主轴,构建与客户的长期关系。云销售科技事业则以SaaS月费订阅模式,持续积累稳定的经常性收益。通过将两项事业相结合,从客户的网站引流到营业管理、业务效率化实现一体化支持,并通过交叉销售、追加销售提升客户单价。

企业优势

在Google Partners计划中,连续4年(2022〜2025年)被认定为仅授予前3%企业的「Premier Partner」。此外,在Google Premier Partner Awards中连续5届入围最终候选名单(2018年、2019年、2021年、2022年、2023年)。

同时还取得了LINE雅虎及Microsoft广告合作伙伴计划的认证,证明了其对外运营品质的高水准。

自2005年开始SEO对策业务以来,公司逐步扩充服务范围,先后于2006年新增网站制作、2009年新增Web广告业务。已构建将SEO、制作、广告整合为「有机营销」并由单一公司一站式提供的体制,客户可从单一供应商获得纵览整体Web营销的提案。

云销售科技事业在2025年2月期(单体口径)处于先行投资阶段,分部亏损10百万日元,但在2026年2月期合并初年度实现分部利润24百万日元,扭亏为盈。同期销售额(合并口径)也扩大至1,630百万日元,SaaS事业的盈利能力持续推进。

ENVALITH 视角

在2027年2月期第1季度(合并后首次季度披露)中,公司实现销售收入662百万日元、营业利润63百万日元、经常利润81百万日元、归属于母公司股东的净利润20百万日元。相对于通期预期(销售收入2,870百万日元、营业利润242百万日元),第1季度的进度率分别为销售收入约23%、营业利润约26%,可评价为开局较为顺利。

但由于不存在与上年同期的比较数值,实质性增长率的验证需等待下一季度以后的披露。

2027年2月期第1季度的季度净利润48百万日元中,归属于非控制性股东部分为27百万日元,归属于母公司股东部分为21百万日元,流向非控制性股东的利润较大。合并子公司的少数股东权益(非控制性股东权益167百万日元)占净资产的约13%,归属于母公司股东的利润持续被稀释,这是投资者需要留意的结构性课题。

2026年2月期末的现金及存款1,055百万日元,到2027年2月期第1季度末减少241百万日元至814百万日元。主要原因是纳税(未付法人税等减少72百万日元)、短期借款偿还(减少70百万日元)、股东优待发送(减少18百万日元)等流出,长期借款也减少了54百万日元。

在提出通期销售收入同比增长51.6%(2,870百万日元)的高增长目标的同时,因广告采购增加而导致的应付账款增加(增加25百万日元)也值得关注,需持续确认营运资金管理及资金周转状况的动向。

成长战略

以Web营销的AI高度化与SaaS盈利稳定化为两大支柱,力争实现合并营收增长51.6%

在传统SEO・Web广告的基础上,新增提供AI搜索环境应对(AIO/LLMO)以及运用AI技术的网站安全诊断服务,扩展服务领域。通过提升提供价值和差异化,推动现有客户深耕及新客户获取。

持续开发并提供运用生成式AI实现的案件信息自动更新等新功能,强化产品竞争力。通过彻底落实导入及留存支援(客户成功),抑制流失率,力争实现SaaS事业的稳定持续盈利。

以公司内部专门团队为核心,推进运用AI技术实现业务流程的效率化及内部自主化,力图抑制销售管理费用并提升生产力。全公司费用(调整额)113百万日元的压缩是改善营业利润的关键。

通过运用自身Web营销经验开展营销活动,持续在东京・大阪两大据点扩大订单。为实现全年营收2,870百万日元的目标,将在Web营销事业与云销售科技事业双方面扩大客户基础。

最近更新: 2026年7月17日