业务内容
VELTRA株式会社是一家以覆盖国内外150个国家的当地体验型自选游专业在线预订网站「VELTRA」为核心业务的旅游科技企业。公司与约8,000家运营公司直接签约,提供观光游览、文化体验、美食、邮轮、水疗等超过22,000种商品。
主要客户为使用日语网站的日本旅行者,以及使用英语网站「Hawaii Activities」的访日外国游客和海外旅行者。此外,公司通过合并子公司Linktivity株式会社,面向交通、旅游经营者开展票务平台及IT基础设施业务,形成双轴业务结构。
截至2025年12月末,公司拥有约260万会员的用户基础,并在东京证券交易所成长市场(Growth Market)上市。
商业模式
旅行者在VELTRA网站预订当地体验游览项目后,本集团负责将预订转介给催行公司,并按照游览项目费用向催行公司收取相应手续费的委托销售模式。其特点是不承担库存风险的轻资产结构。
获客方式包括竞价广告、SEO及社交媒体内容营销,凭借约260万人的会员基础和积分计划提高复购率。在旅游IT业务中,还通过提供票务平台及IT基础设施获得B2B2C收益。
企业优势
与国内外150个国家约8,000家催行公司直接签约,提供超过22,000项当地体验游项目。还提供大量小规模、少人数制的特色旅游产品,实现与其他OTA的差异化。超过40万条旅行者体验点评也有助于提升可信度。
在2025年12月期,通过对营销费用、人工费用的严格成本管控以及推进DX,OTA业务的营业利润率同比改善11.6个百分点,达到23.2%。集团整体也自新冠疫情以来时隔5年实现盈利转正(当期净利润141百万日元)。
截至2025年12月末,会员数约达260万人。根据购买金额及体验点评发布情况给予积分奖励,提供下次使用的激励机制,从而构建起提升顾客忠诚度和复购率的体系。
ENVALITH 视角
业绩趋势
营业收入从2021财年的493百万日元扩大至2025财年的4,582百万日元,约增长9倍,并于2025财年首次实现营业盈利(105百万日元)。然而,2026年12月期第一季度(2026年1月~3月)营业收入为1,135百万日元(同比增长0.3%),基本持平,营业亏损38百万日元、经常亏损28百万日元、归属于母公司股东的季度净亏损119百万日元,业绩转为亏损。
外部因素方面,Google搜索规格变更导致的流量减少、中国市场的旅行警示,以及夏威夷等地的恶劣天气,均直接冲击了海外OTA业务。此外,关联公司整理损失及汇款诈骗损失合计107百万日元的特别损失,进一步扩大了净亏损。
全年业绩预期(营业收入5,000百万日元・营业利润380百万日元)维持不变,但第一季度按营业利润口径的进度率大幅未达预期,要实现全年目标,需以下半年的快速回升为前提。
成长战略
以OTA高收益化・旅游IT收益化・AI应用生产效率提升三大支柱加速增长
在推进利用AI・数字化工具优化费用结构的同时,通过国内旅行(自然・度假区领域)・入境游・B2B・邮轮业务的全球化展开使收益来源多元化。摆脱对Google流量的依赖并建立稳定的收益结构是当务之急。
加速将Linktivity公司的票务平台向以韩国・中国为首的亚洲圈展开。积累冲绳美丽海水族馆电子票联动・TripAdvisor官方合作伙伴认证等业绩,在获取入境游需求的同时强化平台盈利能力。
积累与近畿日本铁道开展「附特急券数字车票发售服务」等铁路・交通领域的DX业绩。2026年度将推进开发投资的取舍与集中,力求摆脱前期投资阶段并确立中长期收益基础。
最近更新: 2026年7月17日

