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TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD.

6424东证Standard机械

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TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD.6424

电子控制机器

拥有交通、机电一体化、特机三大部门的单一专业制造商细分领域

期间本期上期增减率
销售额(全年)12,897百万日元15,391百万日元
营业利润(全年)618百万日元1,374百万日元
经常利润(全年)599百万日元1,307百万日元
归属于母公司股东的当期净利润(全年)496百万日元1,001百万日元
销售额营业利润率4.8%8.9%
自有资本比率40.4%35.7%
每股当期净利润112.92日元227.60日元
研究开发费499百万日元407百万日元

业务详情

本公司集团唯一的报告细分领域。由交通系统机器(自动售票机、出入检票机器、站台门系统等)、机电一体化机器(金融及通用机器用单元)、特机系统机器(安防、防灾计测、停车场系统)三个部门构成。以铁路运营商为主要客户,以票券、纸币、硬币、卡片处理技术为核心技术,为社会基础设施提供从设计、制造、销售到维护的一体化产品与服务。

近期概况

因上一期大型项目及新版纸币特殊需求消退,销售额下降16.2%,营业利润大幅下降55.0%

2026年3月期销售额为12,897百万日元(同比下降16.2%),营业利润为618百万日元(同比下降55.0%)。主要原因是上一期交通系统机器多个新建及更新项目集中,以及机电一体化机器因新版纸币发行带来的特殊需求所产生的反弹效应。由于实施基本工资上调及新业务投资,销售费用及一般管理费用增至3,170百万日元(上一期为2,970百万日元)。另一方面,防灾计测系统新产品「灾害紧急通报系统」获警察厅采用,并于2026年4月决定承接富士通Frontech的机场打印机业务(预计2026年8月完成),力图拓展航空业相关业务。预计2027年3月期销售额为14,330百万日元(增长11.1%),营业利润为770百万日元(增长24.5%)。此外,2026年5月决议回购自有股份,上限为227,000股,总额205百万日元。

主要产品

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交通系统机器

2026年3月期销售额为7,625百万日元。面向铁路运营商,提供自动售票机、IC卡自动化机器等出入检票机器以及站台门系统,从设计、制造、销售到维护的一体化服务。上一期由于多个新建及更新项目集中,导致本期出现反弹性下滑。

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机电一体化机器

2026年3月期销售额为1,676百万日元。制造销售面向金融机构及通用机器的纸币处理装置等单元。上一期因新版纸币发行带来特殊需求,本期受到反弹性下滑的影响。

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特机系统机器

2026年3月期销售额为3,597百万日元。提供安防系统、防灾计测系统、停车场系统。本期防灾计测系统表现稳健,开发的新产品「灾害紧急通报系统」(利用准天顶卫星系统)获得警察厅采用。公司将「安全」领域定位为增长战略的核心并加以重点投入。

成长驱动力

  • 站台门系统的持续需求(铁路站台安全对策投资)
  • 防灾计测系统订单的稳健推进(「灾害紧急通报系统」获警察厅采用等)
  • 承接富士通Frontech的机场打印机业务(预计2026年8月)以拓展航空业销售渠道及挖掘新业务
  • 以「安全」「支付」「机电一体化·EM」为关键词重新审视业务领域并拓展新业务
  • 在制造流程中运用数字化工具(制造革新)以提升生产效率和质量
  • 设立承诺额度(1,000百万日元)以构建灵活稳定的资金调度体制

风险

  • 因上一期大型项目及新版纸币发行特殊需求消退而导致销售额大幅下降(2026年3月期下降16.2%)的重演风险(项目集中的平滑化为课题)
  • 因实施基本工资上调及新业务投资导致销售费用及一般管理费用增加(3,170百万日元),对收益造成压力
  • 美国贸易政策动向、中东局势、金融资本市场波动等经济下行风险带来的前景不确定性
  • 期末订单损失准备金余额(243百万日元)所反映的盈利能力恶化风险
  • 预计2027年3月期第二季度(累计)销售额为3,900百万日元(同比下降31.7%),营业损失为740百万日元,存在上半年大幅亏损的风险
  • 承接机场打印机业务带来的整合运营风险,以及航空业特有的需求波动风险

最近更新: 2026年6月23日