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TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION

6382东证Standard机械

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业务内容

三重工业作为「热・水・空气」综合工程公司,展开产业设备(设备部门)——涂装厂・涂装设备等,以及汽车内外装部品的制造・销售(汽车零部件部门)两大事业。公司以丰田汽车为主要股东・客户,同时活用丰田通商・丰通机械的销售网络。

设备部门为接单生产型,向国内外汽车制造商及工程机械制造商等供应涂装设备;汽车零部件部门则供应中央面板・方向盘等内外装部品。集团包括10家子公司・4家关联公司,并在马来西亚・泰国・印度尼西亚・印度・中国・台湾设有海外据点。

商业模式

设备部门以根据客户涂装生产线建设需求进行的接单生产模式为主,在项目完工时确认销售收入。同时也开展涂装设备单体的销售业务,有助于改善利润率。

汽车零部件部门采用量产型的持续供应模式,经过对模具・工装的前期投资后,获得稳定的零部件供应收益。两部门合计的销售收入营业利润率为8.2%(2026年3月期),公司维持以内部资金为主的财务运营方式。

企业优势

公司曾获得丰田汽车颁发的“新型滤芯系统”(2008年)、“高涂着涂装工艺”(2020年)、“焊接工序循环式除尘装置”(2022年)技术开发奖。2023年又荣获大河内纪念生产特别奖,其在涂装・环境技术方面的高度专业性也获得了第三方机构的认可。

2026财年设备部门实现销售收入29,372百万日元,分部利润4,156百万日元(利润率约14.1%)。尽管销售收入同比下降1.8%,但营业利润同比增长7.1%,盈利能力有所提升。在手订单余额为9,944百万日元,同比增长10.1%,为下一财年及以后的销售提供了坚实的订单基础。

本公司集团采取长期资金与营运资金均以内部资金充当的财务方针。2026财年末净资产合计为35,236百万日元,现金及现金等价物为9,992百万日元,手头流动性充裕。ROA为6.2%,ROE为8.0%,资本效率也呈改善趋势。

ENVALITH 视角

2026年3月期营业收入为38,960百万日元(同比减少3.1%),出现减收,但经常利润为3,728百万日元(同比增长5.9%)、归属于母公司股东的净利润为2,688百万日元(同比增长11.9%),实现了增益。然而2027年3月期预期营业利润为2,000百万日元(同比减少37.3%)、净利润为1,950百万日元(同比减少27.5%),呈现大幅减益的预期,作为外部因素,美国关税政策・中东局势・物价上涨导致的汽车行业前景不明朗,被认为影响了业绩预期的保守化。

2026年4月27日公布了中期经营计划(2026-2030),将维持现有业务的市场地位・强化海外功能・开拓新市场・强化经营基础列为增长战略的支柱。权益法投资损益在2026年3月期急增至380百万日元(前期为77百万日元),来自权益法适用公司的收益贡献扩大成为关注点。

非汽车领域的拓展进展及海外业务的具体化,将左右中长期企业价值的提升。

2025年3月期经营活动现金流为负2,808百万日元,出现大幅资金流出,作为反弹,2026年3月期转为正5,094百万日元。有形固定资产购置支出也从前期的4,177百万日元缩减至2,858百万日元,在建工程减少了3,895百万日元,显示大型设备投资已进入尾声。

自由现金流的改善为强化股东回报(2027年3月期预计派息率为50.5%)提供了财务空间,但在下期预计大幅减益的情况下,仍需关注股息维持能力。

成长战略

面向实现TRINITY VISION 2030,以环境、海外、新市场三大主轴为核心,力争实现可持续增长

在设备部门推进涂装设备单机销售的收益扩大,同时扩大向汽车以外产业的销售,以实现客户基础的多元化。2026年3月期设备部门利润率改善,可视为该战略的初步成果。

中期经营计划(2026-2030)将强化海外业务能力列为重点举措。对权益法适用公司的投资额已扩大至1,441百万日元(2026年3月期),权益法投资收益也大幅增至380百万日元,较上期增长约5倍。预期通过海外据点及合作伙伴进一步扩大收益贡献。

推进开发并提供有助于客户实现碳中和及循环经济的设备与技术。以环境法规趋严这一外部因素为助力,力图把握下一代涂装技术及节能设备的需求。

推进大型成型件生产的扩大,构建适应多品种小批量生产的柔性生产体制,同时推进向包括跨行业领域的新领域拓展。2026年3月期由于内外饰零部件生产与销售减少,该部门销售额下降7.0%,向非汽车领域拓展已成为收益稳定化的重要课题。

中期经营计划的财务资本战略中明确提出强化股东回报。2026年3月期年度股息为67日元(股息支付率40.2%),2027年3月期预期为61日元(股息支付率50.5%),显示出即便在预期减益的情况下也将维持较高股息支付率的方针。

最近更新: 2026年7月19日