业务内容
Artra Group株式会社秉承「希望让世界上的人们变得健康。」的企业理念,展开针灸接骨院经营支援平台A-COMS事业与玩具销售事业(株式会社Pelican)两大业务板块。在A-COMS事业中,以自主开发的核心系统A-COMS为中心,向针灸接骨院提供疗养费请求代理(Artra请求服务)、物品销售・预约平台(HONEY-STYLE)、器材・耗材销售、加盟连锁体系(ほねつぎ连锁)、介护支援(ほねつぎ日间照护服务)等多层次服务。
在疗养费减少这一行业结构性变化的背景下,公司致力于确立作为支持自费治疗扩大及物品销售增强之基础设施的地位。
商业模式
在A-COMS事业中,以疗养费请求代行服务(Artra请求服务)的月度会员收入为稳定基础,叠加ほねつぎ连锁的加盟金・月度权利金(月额100千日元)、HONEY-STYLE的使用院收费、器材・耗材销售,以及A-COMS Finance(疗养费提前变现)带来的金融收益,构成多层收益结构。玩具销售事业由株式会社Pelican通过实体店铺销售构成。
公司计划借助A-COMS(エーコムス)的可扩展性追加服务,以实现客户锁定与收益多元化。
企业优势
自主研发的针灸接骨院核心系统A-COMS,将疗养费请求、患者管理、经营分析、防止不正当请求、自费施术管理进行一体化整合。Artra请求服务销售额同比增长11.3%,达到605,739百万日元,从其他公司系统转换而来的客户获取正在加速,作为业务基础设施具有较高的不可替代性。
面向同一客户群体提供ほねつぎ连锁(销售额522,741百万日元,同比增长8.3%)、HONEY-STYLE(销售额99,066百万日元,同比增长29.0%)、器材销售、介护支援、A-COMS金融等多项服务。各项服务相互引流、相互联动,形成实现单店收益最大化的结构。
2025年12月期营业利润为140,812百万日元(同比增长2,377.6%),当期净利润为258,292百万日元(上一期为净亏损36,736百万日元),实现了扭亏为盈。负债总额较上一期减少246,021百万日元,降至2,431,663百万日元,财务状况持续改善。
ENVALITH 视角
业绩趋势
2021期至2025期,销售额从3,158百万日元变动至3,927百万日元,但2026年12月期全年预期为2,400百万日元,因玩具销售事业出售,预计将大幅减收。另一方面,盈利能力呈改善趋势,2026年12月期第1季度销售额为970百万日元(同比减少1.0%),但营业利润为17百万日元、经常利润为20百万日元,实现了7年来首次转为盈利。
销售毛利率从上年同期的33.1%改善至34.9%,销售管理费用的削减亦有所贡献。净亏损113百万日元主要源于出售Pelican股份产生的130百万日元损失这一一次性因素,经常性基础的盈利能力正稳步提升。
财务状况方面,总资产为3,379百万日元,自有资本比率为46.8%,保持健全水平。
成长战略
通过强化A-COMS的功能扩充和向邻近市场拓展,巩固作为针灸接骨院基础设施的地位
加速新开设诊所的入会以及从其他公司系统转换而来的合同获取。2026年12月期第1季度,Artra请求服务同比增长4.4%,HONEY-STYLE同比增长40.5%,持续保持高增长,订阅型稳定收益基础正稳步扩大。
于2026年3月31日转让Pelican株式会社的全部股份,完成选择与集中。通过剥离长期亏损业务板块,实现A-COMS事业的盈利能力直接反映到集团业绩的结构转变。虽计提关联公司股份出售损失130百万日元,但结构改革已经完成。
充分利用A-COMS平台的可扩展性,推进向再生医疗・牙科・放松保健・美容市场的业务领域扩张。通过引入最先进技术,表明了作为「逆龄」经营支援平台加速实现收益机会多元化的方针。
受疗养费减少趋势影响,向非保险自费诊疗转型已成为全行业课题,公司持续通过扩大自费诊疗用器材销售及举办研讨会来支援各诊所经营。2026年12月期第1季度器材・耗材销售同比减少2.6%,略有下滑,目前正通过营业活动及研讨会加大销售推广力度。
最近更新: 2026年7月17日

