业务内容
株式会社Innovation以「改变『工作』方式」为使命,通过互联网服务支持法人营业「认知→获取潜在客户信息→潜在客户培育→提案・成单→追加销售・交叉销售」这5大领域的全过程。核心业务的在线媒体业务运营面向企业的IT产品比较・资料索取网站「ITトレンド」,IT解决方案业务则提供营销自动化(MA)工具「SHANON MARKETING PLATFORM」及「List Finder」。
2025年通过对Shanon进行公开收购(TOB)使其成为子公司,使销售规模进一步扩大,目前作为由本公司及9家子公司构成的集团,展开从上游到下游一体化的B2B营销支持服务。主要客户为销售IT产品及外包服务的法人企业。
商业模式
在线媒体业务通过刊登企业每次索取资料按成果计费获得收益。IT解决方案业务则以MA工具的月度使用费为主轴,积累经常性收入。两项业务分别负责法人营销流程的上游(认知・获客)与下游(培育・成交),形成通过相互引流与交叉销售最大化客户终身价值的结构。
企业优势
通过「ITトレンド」进行获客支持(在线媒体业务),并通过「SHANON MARKETING PLATFORM」「List Finder」进行潜客培育与成单支持(IT解决方案业务),在自身集团内部即可完成全流程。在竞争对手多专注单一领域的背景下,能够提供法人营销全流程服务这一点构成难以模仿的结构性优势。
截至2026年3月期末,「ITトレンド」的刊登产品数量达到8,377件(较上期增长137.4%),涵盖408个服务类别、4,501家公司。刊登产品数量的大幅扩充为中长期资料申请数量的提升奠定了基础,并提高了成果报酬型收费模式下的收益潜力。该产品数据库的丰厚度也是与竞争对手网站相区别的因素之一。
通过2025年1月实施的收购要约(TOB),公司将Shanon株式会社纳入合并子公司范围,IT解决方案业务的销售额较上期增长627.4%,扩大至2,914百万日元。公司拥有「SHANON MARKETING PLATFORM」和「List Finder」两款产品,构建了同时覆盖大型企业用高功能型MA与中型企业用低价型MA的产品组合。
ENVALITH 视角
业绩趋势
营业收入从2022年3月期的4,380百万日元增长至2026年3月期的6,968百万日元,实现连续5期增收。2026年3月期30.4%的增长主要得益于合并SHANON带来的效应(IT解决方案业务营业收入同比增长627.4%,达到2,914百万日元)。
另一方面,营业利润在2022年3月期达到778百万日元的峰值后持续下滑,2026年3月期出现248百万日元的营业亏损,首次陷入亏损。除销售管理费用急增(SHANON整合成本、商誉摊销、公司整体费用增加)之外,在线媒体业务因生成式AI普及这一外部环境变化,访问人数减少33.9%、分部利润减少22.0%,盈利能力下降,两方面因素叠加所致。
预计2027年3月期营业收入为7,030百万日元(同比增长0.9%),营业利润将恢复盈利,达到130百万日元。
成长战略
最大化沙龙整合协同效应,构建应对生成式AI时代的新BtoB促销模式
通过「SHANON MARKETING PLATFORM」与「List Finder」的产品、客户基础的相互补充强化交叉销售,并通过业务效率提升来提高竞争力。以国内MA账户数第一为目标,中长期还计划扩展到涵盖SFA、CRM领域的整体客户获取与培育流程支持工具群。
力图摆脱依赖SEO的获客模式,强化视频平台「bizplay」、在线展会「ITトレンドEXPO」等丰富内容。通过提供「作为AI学习数据的内容」以维持全面的产品信息,并通过重视人类特有体验价值的媒体差异化定位优化,在生成式AI时代继续维持并提升媒体价值。
通过2025年12月完成的子公司间业务转让及股份转让等集团重组,加速提升盈利能力并集中经营资源。在金融平台业务方面,彻底推进出售业务外包部门后的体制重建及以盈利能力为重心的运营,力图转型为可持续盈利的经营体质。
通过INNOVATION HAYATE V Capital投资事业有限责任组合及2025年5月成立的INNOVATION V Capital投资事业有限责任组合,扩大与拥有最新技术、商业创意的初创企业的接触面。力图通过被投企业的IPO及价值提升实现财务回报,并通过与集团各业务的开放式创新合作实现非连续性增长。
最近更新: 2026年7月19日

