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SOFTMAX CO.,LTD

3671东证Standard信息通信业

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业务内容

SOFTMAX股份有限公司创立于1974年,2001年变更为现公司名称,2013年在东京证券交易所上市(2025年12月转至标准市场),是一家专注于医疗信息系统的企业。主力产品为自主开发的Web型电子病历系统「PlusUs-Karte」为核心的综合医疗信息系统「PlusUs」系列,一体化提供电子病历・医嘱・医事会计・部门支援系统。

面向从综合医院到诊所的广泛医疗机构,以全国16个据点的直销体制覆盖九州・中国・四国・近畿・中部・关东・东北・北海道地区。公司积极推进云型(公有云・私有云)提供方式,并建立了24小时远程支持体制。

商业模式

收益由软件销售(2025财年:2,911百万日元,占比42%)、硬件销售(2,099百万日元,30%)、维护服务等(1,919百万日元,28%)三个部分构成。公司以产销一体方式提供开发、销售、导入及维护服务,随着导入件数的积累,维护服务收益稳定扩大,具备存量型的收益基础。

通过推进向云端型提供模式转型,公司致力于在降低客户初期成本及运营成本的同时,确保持续性收益的结构。

企业优势

2025财年销售收入6,929百万日元(同比增长27.6%)、营业利润741百万日元(同比增长11.8%)、当期净利润573百万日元(同比增长19.4%),销售收入、营业利润、经常利润、当期净利润全部指标均创上市以来历史新高。医疗DX需求的把握及大型项目中标带动了业绩增长。

公司于2011年开发并开始销售Web型电子病历系统,与客户端服务器型不同,无需常驻系统管理员、可降低初期成本。以公共云和私有云两种形态提供服务,主打提升医疗机构间信息联动效率及抗灾能力。已取得ISO9001、ISO27001及隐私标志认证,确保了质量与安全性。

2025财年维护服务等销售收入为1,919百万日元(同比增长18.1%),随着导入件数的累积增加而持续稳定增长。作为占总销售收入约28%的经常性收益,形成了不易受经济波动影响的收益基础。24小时远程支持体系有助于维持客户留存率。

ENVALITH 视角

2026年12月期第1季度累计销售额为2,295百万日元(同比增长70.5%),实现大幅增收,但营业利润为227百万日元(同比减少7.6%)、经常利润为247百万日元(同比减少3.3%)、季度净利润为169百万日元(同比减少4.1%),所有利润项目均低于上年同期。销售成本从864百万日元倍增至1,788百万日元,毛利率从35.8%大幅下降至22.1%。

人员体制强化及新功能开发投资被认为是费用增加的主要原因,但需要仔细审视增收转化为增利所需的时间轴。

2026年12月期第1季度累计订单额为1,031百万日元(同比减少13.3%),转为下降。软件订单额为上年同期的87.5%,硬件为上年同期的85.1%。另一方面,未完成订单余额维持在2,426百万日元(同比增长64.9%)的高水平,公司方面表示

2026年12月期全年业绩预期为销售额7,800百万日元(同比增长12.6%)、营业利润800百万日元(同比增长8.0%)、当期净利润580百万日元(同比增长1.3%),预计实现增收增利。但第2季度累计营业利润预期为358百万日元(同比减少14.5%),预计减益态势将持续,利润恢复呈下半年偏重的结构。

作为外部因素,2026年6月诊疗报酬修订应对需求的显现将左右下半年业绩。业绩预期并无修正,公司方面说明目前进展符合计划。

成长战略

以医疗DX政策・诊疗报酬修订为契机,通过云、AI及安全强化扩大市场份额

部署已注册ISMAP云服务列表的公有云以及面向集团医院的私有云,在与竞争对手实现差异化的同时,抢占新增导入及更换需求。2026年第1季度软件销售额同比大幅增长203.1%。

以辅助医疗现场文档制作、提升业务效率为目标,推进包含生成式AI的尖端技术验证实验。通过加强与其他公司的合作,推进先进的医疗项目,旨在提升客户满意度并拓展新的附加价值服务。

着眼于推进「全国医疗信息平台」基础设施建设,以及2026年度内启动电子病历信息共享服务的全国运营,持续开展医疗DX相关系统的开发、销售、导入及维护。积极加大人员体制强化及新功能开发方面的投资。

针对政府提出的到2026年度末废止纸质本票交易的方针,推进向电子记录债务的转移。截至2026年第1季度末,已计入电子记录债务397百万日元,交易电子化进展顺利。

最近更新: 2026年7月17日