m-up holdings, Inc.3661
内容业务
以粉丝俱乐部运营和电商销售为主轴的M-up HD核心业务板块
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 分部销售额(外部客户) | 27,272百万日元 | 21,838百万日元 | ↑ |
| 分部利润 | 4,515百万日元 | 3,635百万日元 | ↑ |
| 分部资产 | 23,242百万日元 | 19,768百万日元 | ↑ |
| 折旧费 | 143百万日元 | 208百万日元 | ↓ |
| 粉丝俱乐部・粉丝网站业务等销售额 | 24,565百万日元 | 19,344百万日元(推算值) | ↑ |
| 电商业务销售额 | 2,707百万日元 | 2,488百万日元(推算值) | ↑ |
业务详情
面向智能手机及PC提供以粉丝俱乐部网站策划・运营为核心的数字会员服务。除各类数字内容配信・视频服务・应用提供外,还提供艺人周边商品及音乐影像商品的电商销售,以及在线抽奖「Fanpla Chance」。以月费・年费的持续订阅模式(循环收费模式)为收益基础,通过与电子票务・电商的联动,将退会率控制在较低水平,从而形成稳固的粉丝社群。由粉丝俱乐部・粉丝网站业务与电商业务两大支柱构成。
近期概况
大型艺人活动活跃及新俱乐部开设成效显著,销售额增长24.9%,但版权费负担增加使利润率增幅受限
2026年3月期内容业务整体销售额为27,272百万日元(较上年同期增长24.9%),分部利润为4,515百万日元(同比增长24.2%)。粉丝俱乐部・粉丝网站业务等销售额为24,565百万日元(同比增长27.0%),实现大幅增收。另一方面,会员数快速扩大的部分大型粉丝社群中较高的收益分配(版权费)负担、应用开发及基础设施建设费用的增加,以及电商业务中往年销售额的冲销(58百万日元),共同抑制了利润的增长。同时已在美国设立当地法人,推进全球化发展的具体落地。
主要产品
成长驱动力
- 大型艺人活跃活动及新粉丝俱乐部的持续开设推动付费会员数持续扩大
- 以现场演出・演唱会市场的活跃(2025年全年总动员人数5,999万人,创历史新高;市场规模6,443亿日元,同比增长5.3%)为背景,线下活动联动效果显现
- 在线抽奖「Fanpla Chance」的使用件数及客单价增加,带动电商业务收益增长
- 「bubble for JAPAN」参与艺人阵容扩充,推动周边服务领域收益化取得进展
- 多语言支持及全球化配信的稳步推进,以及美国当地法人设立加速海外粉丝的获取
- 通过电子票务与电商的跨业务联动,最大化粉丝平台价值
- 运用生成式AI等前沿技术提升服务开发效率并抑制成本
风险
- 对特定大型艺人的收益依赖风险(艺人活动停止・合约终止等)
- 会员数快速扩大伴随版权费(收益分配)负担增加导致的利润率下降
- 应用开发及基础设施建设费用增加对盈利能力造成的压力
- 电商业务中商品结构(销售组合)变化导致的利润率下降趋势
- 对Web3.0・元宇宙等新技术领域投资所伴随的收益化不确定性
- 应对内容业务领域竞争加剧及市场环境快速变化的挑战
- 人力成本上升及优秀人才招聘难度增加
- 全球化发展(美国当地法人)所伴随的汇率风险及海外业务运营风险
最近更新: 2026年6月26日

