Ekitan & Co., Ltd.3646
出行支持业务
以换乘导航为核心开展出行相关服务的集团基干业务
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 分部销售收入 | 1,313百万日元 | 1,424百万日元 | ↓ |
| 分部利润 | 192百万日元 | 318百万日元 | ↓ |
| EBITDA | 261百万日元 | 352百万日元 | ↓ |
| 折旧费用 | 69百万日元 | 34百万日元 | ↑ |
| 有形・无形固定资产增加额 | 78百万日元 | 102百万日元 | ↓ |
| 分部资产 | 271百万日元 | 532百万日元 | ↓ |
业务详情
由駅探株式会社及ラテラ・インターナショナル株式会社运营的出行相关业务。包括换乘导航服务「駅探ドットコム」的付费收费・广告销售、向其他公司门户网站提供内容、面向移动通信运营商・铁路公司・地图公司提供ASP服务、面向地方自治体的MaaS相关服务、无票出差安排系统「BTOnline」、旅游指南制作及旅游相关促销等。虽然利用国内媒体基础扩大广告收益及开展入境游业务支持,但由于面向大客户的交通信息服务终止以及付费会员减少,减收态势持续。
近期概况
面向大客户的服务终止及付费会员减少持续,出现大幅减收减利
2026年3月期分部销售收入为1,313百万日元(同比减少7.8%),分部利润为192百万日元(同比减少39.8%),EBITDA为261百万日元(同比减少26.1%)。面向大客户的交通信息服务终止及换乘导航付费会员减少态势持续。尽管广告收益扩大、MaaS套件推广及入境游业务支持对收益有所贡献,但固定费用负担较重,减收后盈利能力大幅恶化。此外,就软件等无形固定资产计提了减值损失(出行支持业务用资产部分:工具器具及备品12,307千日元、软件220,833千日元、软件在建工程20,616千日元)。
主要产品
成长驱动力
- 利用国内媒体基础扩大广告收益(通过强化地区・出行相关内容增加PV・UU及广告收入)
- 新增新干线车票销售服务带来的新收益贡献
- MaaS套件面向地方自治体・地区企业的推广扩大
- 承接吸纳入境游需求的访日外国人促销项目扩大
- 积极进军利用各类交通数据和知识经验开展的B2B业务(基于新中期经营计划)
- 减值处理完成后2027年3月期起折旧费用负担减轻及成本结构改善
风险
- 换乘导航服务商品化导致付费会员持续减少
- 面向大客户信息服务终止带来的销售收入结构性减少
- 维持服务所需的高技术水平及准确信息带来的固定费用削减困难
- AI技术进步带来的换乘导航服务替代风险
- 仅靠成本控制弥补付费会员减少所致盈利能力下降存在局限性
- 基于新中期经营计划的新举措(B2B・入境游等)实现盈利需要时间的风险
最近更新: 2026年6月29日

