KANDA TSUSHINKI CO., LTD.1992
信息通信事业
神田通信机的主力细分市场。以网络基础设施建设・维护为核心推进事业结构转型
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(2026年3月期全年度) | 6,226百万日元 | 6,351百万日元 | ↓ |
| 营业利润(2026年3月期全年度) | 540百万日元 | 447百万日元 | ↑ |
| 折旧费(2026年3月期全年度) | 46百万日元 | 103百万日元 | ↓ |
| 订单额(2026年3月期全年度) | 6,462百万日元 | 5,774百万日元 | ↑ |
| 营业利润率(2026年3月期全年度) | 约8.7% | 约7.0% | ↑ |
业务详情
开展网络基础设施的设计・提案・建设、自有品牌套装软件的开发・销售、面向一般企业・社会福利法人的系统开发以及硬件・软件支持服务。以24小时365天应对为优势,正在推进由传统PBX市场向云・使用费商业模式的事业结构转型。占集团整体销售额约91.9%的核心细分市场。
近期概况
销售额同比减少2.0%,但营业利润同比增长20.9%,盈利能力大幅改善
2026年3月期,由于期初订单余额不足,销售额为6,226百万日元(同比减少2.0%),出现减收。另一方面,由于持续将原材料价格转嫁至销售价格,以及总部大楼迁移・重建费用大幅减少使一般管理费负担减轻,营业利润达到540百万日元(同比增长20.9%),实现大幅增长。订单额为6,462百万日元(同比增长11.9%),呈现恢复态势,下一期以后销售额恢复的基础正在逐步形成。
主要产品
成长驱动力
- 以光纤线路服务「Kanda光」为代表的使用费收入稳步增长,以及安全强化等服务菜单的扩充
- 通过Multi-Gateway(多媒体网关)积极的营业拓展・技术研发,形成订单・销售额扩大的基础
- 强化云PBX服务供给,应对客户云转移需求
- 通过扩大各类网络工程及影像类解决方案的产业化,实现事业组合的多元化
- 通过提高薪资水平・开展内外部教育等人力资本投资,提升技术人员水平,持续推进盈利能力提升举措
- 订单额同比增长11.9%,恢复态势有望对下一期销售额作出贡献
风险
- 传统PBX市场由本地部署向云端转移,导致现有维护费收入持续萎缩
- 原材料价格上涌・劳务费上升带来的成本增加,以及销售价格转嫁未能完全消化的风险
- Multi-Gateway(多媒体网关)等新事业对业绩的实质性贡献需要一定时间的风险
- 人才投资・教育费等销售管理费增加对利润率造成下行压力
- 期初订单余额水平直接影响销售额的进度,因此存在因订单时点偏差导致销售额波动的风险
最近更新: 2026年6月26日

