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KANDA TSUSHINKI CO., LTD.

1992东证Standard建筑业

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KANDA TSUSHINKI CO., LTD.1992

信息通信事业

神田通信机的主力细分市场。以网络基础设施建设・维护为核心推进事业结构转型

期间本期上期增减率
销售额(2026年3月期全年度)6,226百万日元6,351百万日元
营业利润(2026年3月期全年度)540百万日元447百万日元
折旧费(2026年3月期全年度)46百万日元103百万日元
订单额(2026年3月期全年度)6,462百万日元5,774百万日元
营业利润率(2026年3月期全年度)约8.7%约7.0%

业务详情

开展网络基础设施的设计・提案・建设、自有品牌套装软件的开发・销售、面向一般企业・社会福利法人的系统开发以及硬件・软件支持服务。以24小时365天应对为优势,正在推进由传统PBX市场向云・使用费商业模式的事业结构转型。占集团整体销售额约91.9%的核心细分市场。

近期概况

销售额同比减少2.0%,但营业利润同比增长20.9%,盈利能力大幅改善

2026年3月期,由于期初订单余额不足,销售额为6,226百万日元(同比减少2.0%),出现减收。另一方面,由于持续将原材料价格转嫁至销售价格,以及总部大楼迁移・重建费用大幅减少使一般管理费负担减轻,营业利润达到540百万日元(同比增长20.9%),实现大幅增长。订单额为6,462百万日元(同比增长11.9%),呈现恢复态势,下一期以后销售额恢复的基础正在逐步形成。

主要产品

product
传统PBX相关(电话交换设备)

现有事业的核心。随着本地部署型PBX的减少,维护费收入呈渐减趋势,但受底部坚挺需求支撑,订单额转为增长。应对客户向云服务转移的需求是课题所在。

platform
Multi-Gateway(多媒体网关)

通过积极的营业拓展及技术研发投入,正在推进订单・销售额扩大的基础建设,但对业绩的实质性贡献仍需一定时间。同时也在推进与照明控制事业的协同。

service
Kanda光(光纤线路服务)

作为弥补本地部署型PBX维护费减少的稳定收益来源发挥作用。使用费收入持续稳步增长,通过扩大安全强化等服务菜单,进一步巩固收益基础。

service
网络基础设施建设・各类工程

正在推进事业组合的调整,包括强化云PBX服务供给、扩大各类网络工程、以及影像类解决方案的产业化等。

service
维护・支持服务(使用费・维护费)

本地部署型PBX的维护费呈减少趋势,而光纤线路服务等使用费收入则有所增加。持续扩充服务菜单,以维持并扩大稳定的收益基础。

成长驱动力

  • 以光纤线路服务「Kanda光」为代表的使用费收入稳步增长,以及安全强化等服务菜单的扩充
  • 通过Multi-Gateway(多媒体网关)积极的营业拓展・技术研发,形成订单・销售额扩大的基础
  • 强化云PBX服务供给,应对客户云转移需求
  • 通过扩大各类网络工程及影像类解决方案的产业化,实现事业组合的多元化
  • 通过提高薪资水平・开展内外部教育等人力资本投资,提升技术人员水平,持续推进盈利能力提升举措
  • 订单额同比增长11.9%,恢复态势有望对下一期销售额作出贡献

风险

  • 传统PBX市场由本地部署向云端转移,导致现有维护费收入持续萎缩
  • 原材料价格上涌・劳务费上升带来的成本增加,以及销售价格转嫁未能完全消化的风险
  • Multi-Gateway(多媒体网关)等新事业对业绩的实质性贡献需要一定时间的风险
  • 人才投资・教育费等销售管理费增加对利润率造成下行压力
  • 期初订单余额水平直接影响销售额的进度,因此存在因订单时点偏差导致销售额波动的风险

最近更新: 2026年6月26日