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KITANO CONSTRUCTION CORP.

1866东证Standard建筑业

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KITANO CONSTRUCTION CORP.1866

业务内容

北野建设株份有限公司是1946年设立(创业于1917年)、以长野县为根据地的中坚综合建筑公司。公司由本公司及5家合并子公司构成,以建设事业(建筑・土木・开发・太阳能发电)为主轴,同时开展高尔夫球场事业(川中岛乡村俱乐部)、酒店事业(长野市・所罗门群岛・越南河内共3处据点)以及广告代理事业。

在东京证券交易所标准市场上市。建设事业占销售额的约95%,以地区密切型经营与

商业模式

建设事业通过特命・竞标方式承接建筑・土木工程,采用以完工工程款作为销售收入确认的承包模式。基于重视收益性的选别接单方针,力求提升利润率。开发事业方面,不断积累不动产租赁收入(本期1,361百万日元)。非建设事业(酒店・高尔夫球场・广告代理店)承担稳定的收益补充功能,为集团整体的收益分散做出贡献。

企业优势

坚持以收益性为重的甄选接单方针,2026财年建筑事业分部利润达到4,127百万日元,同比增长30.3%。在销售额同比下降2.8%的情况下利润仍实现扩大,数据印证了重质而非重量的接单管理正在发挥作用。

截至令和8年3月末,单体结转施工额为69,992百万日元(建筑64,818百万日元・土木5,173百万日元)。相较于当期完工工程额74,190百万日元,约相当于94%的在手工程量,可为下一期及以后的销售确认提供余力。全店取得ISO9001・ISO14001认证(2001年完成)也支撑着质量基础。

除建筑事业外,公司还拥有酒店事业(销售额2,945百万日元,分部利润449百万日元)、高尔夫球场事业、广告代理店事业。酒店事业在日本国内・所罗门群岛・越南三地展开,可作为应对建筑市场波动的缓冲。不动产租赁收入(1,361百万日元)也作为稳定收益来源持续积累。

ENVALITH 视角

预计2026年3月期的当期订单额为51,617百万日元,较上期98,853百万日元大幅减少。尽管这是筛选性接单方针的结果,但结转施工金额也由92,566百万日元缩减至69,992百万日元。

下期销售收入预期86,000百万日元(较上期增长9.1%)的实现以结转施工金额的消化为前提,因此2027年3月期以后订单恢复的速度作为影响业绩持续性的重要先行指标,值得关注。

2026年3月期的营业利润率为5.9%(上期为4.5%),有所改善,但销售费用及一般管理费为7,049百万日元(上期为6,262百万日元),同比增长12.6%,人工费、数字化转型(DX)投资等成本上升压力持续存在。此外,特别损失中计入权利转换损失443百万日元、搬迁补偿费162百万日元,存在因开发业务而产生一次性费用的风险。

作为外部因素,劳务费及原材料价格居高不下可能压低已完工程成本,这一风险也需持续关注。

2026年3月期经营活动现金流为负4,164百万日元(上期为负6,169百万日元),连续两期为负。主要原因是应收账款增加6,200百万日元、预收工程款减少2,264百万日元,随施工进展营运资金增加对资金造成压力。

另一方面,期末现金及现金等价物余额确保为11,884百万日元,结合无借款经营,财务安全性得以维持。下期营运资金动向及订单恢复情况将是改善资金周转的关键。

成长战略

通过注重收益性的选择性接单、人才培养及推进DX,实现可持续增长

继续排除采算性较低的项目,将经营资源集中于利润率较高的工程的方针。令和8年3月期完工工程毛利率达到13.3%,营业利润率改善至5.9%。下一期继续以营业利润5,000百万日元(利润率5.8%)为目标。

推进建筑工地的数字化及业务流程的高效化,以提升生产效率。将其定位为应对人才短缺、劳务成本上升的对策,包含软件投资的无形固定资产已增加至741百万日元(上期638百万日元),投资持续进行中。

为应对建筑行业的劳动力短缺问题,加大对人才招募与培养的投资力度。销售费用及一般管理费用较上期增长12.6%,达到7,049百万日元,反映出人事相关成本的增加。下一期也明确将持续进行人才投资作为方针。

在国内(长野市)、所罗门群岛及越南三地开展酒店业务。令和8年3月期酒店业务销售额为2,945百万日元(较上期增长4.5%),分部利润为449百万日元(较上期增长10.4%),实现了增收增利。今后将继续贯彻“顾客第一”的经营方针开展业务。

最近更新: 2026年7月19日