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BEAUTY GARAGE Inc.

3180東證Prime批發業

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BEAUTY GARAGE Inc.3180

業務內容

BeautyGarage股份有限公司以理美容院、美容沙龍、美甲沙龍、美睫沙龍等美容沙龍為主要客戶,展開物販事業、店鋪設計事業及其他周邊解決方案事業三大板塊。核心的物販事業方面,自主開發並營運註冊會員企業數約70萬家、經營商品超過320萬項的專業人士專用BtoB電商網站「BEAUTY GARAGE Online Shop」,實現排除中間流通環節的直接銷售。

其特色為結合全國主要城市展示中心與法人業務的網路×實體融合型銷售模式。店鋪設計事業於全國5個據點提供美容沙龍、診所等的設計與施工管理服務;解決方案事業則運用超過20個網站,展開從開業支援到經營支援的一站式服務。

2025年4月期合併營收為33,721百萬日圓。

商業模式

從國內外廠商・工廠直接採購商品,透過自家電商網站・展示廳・法人營業團隊銷售給美容沙龍,商品銷售事業(營收27,733百萬日圓)為收益主軸。此外,店鋪設計事業(3,525百萬日圓)與解決方案事業(2,462百萬日圓)捕捉客戶開業前後的需求,透過交叉銷售追求顧客終身價值最大化。

東西兩處自家物流中心構成的當日出貨體制,以及運用20餘個專業網站進行的集客,支撐著公司的競爭優勢。

企業優勢

截至2025年4月底,登記會員事業主數已達約70萬家,經手商品數超過320萬件。化妝品等類別較前期成長18.7%,達17,244百萬日圓,實現高成長,形成顧客基礎擴大與商品陣容擴充相互強化的良性循環。

除自主開發的電商網站(PC、智慧型手機、應用程式)外,並結合全國主要城市的展示廳與法人業務團隊,構建全渠道體制。透過排除中間流通的直銷方式確保價格競爭力,同時於東西兩處自營物流中心,對17時前下單實現當日出貨。

自主經營涵蓋二手店面仲介、店鋪租賃、資金調度支援、產物保險、系統導入、企業併購仲介等20餘個專業網站。其他周邊解決方案事業於2025年4月期實現營收2,462百萬日圓(較前期成長27.6%),部門利益326百萬日圓(同期成長30.0%),達成高成長。

ENVALITH 觀點

營收由2022年4月期的23,401百萬日圓成長至2026年4月期的38,197百萬日圓,5期間增長63%,增收基調鮮明。另一方面,營業利益自2024年4月期的1,700百萬日圓見頂後連續2期下滑,2026年4月期僅為1,518百萬日圓(營業利益率4.0%)。

主因為新物流據點(柏FC)開設所伴隨的並行運作成本(運費支出、人才派遣費、包裝材料費),柏FC完全投產後帶來的銷管費用削減效果,將是2027年4月期以後利益率能否回升的關鍵。

2026年6月25日公佈了決算短信的訂正,發現有減損損失(19,858千日圓)漏計,以及一年內到期長期借款的計算期間有誤。訂正後歸屬於母公司股東之本期淨利由932百萬日圓下修至913百萬日圓。

減損損失的漏計是在編製合併財務報表過程中發現的,決算短信公佈後才進行訂正這一事實,是投資人應持續關注的內部控制與財務報告流程可靠性問題。

公司公佈2027年4月期合併業績預測為營收43,153百萬日圓(較上期增加13.0%)、營業利益2,217百萬日圓(較上期增加46.0%)。公司將柏FC穩定運作所帶來的物流成本削減與生產力提升,列為主要的利益改善因素。

就外部環境而言,美容沙龍業界因漲價帶動客單價持續上升,但美容沙龍倒閉數量居高不下及競爭加劇的情況亦持續存在,顧客基礎的質變也需留意。透過㈱メディカルガレージ向醫療、診所領域進行的橫向拓展,能否成為新的收益來源亦值得關注。

成長策略

柏FC物流強化・醫療診所領域水平展開・解決方案擴充三軸並進,加速成長

2026年4月期第4季度,既有據點(柏DC)消耗品出貨功能之移轉已大致完成。實現出貨產能擴增與生產力提升,2027年4月期隨著暫時性的平行運作成本消解,將同時追求銷管費用削減與物流品質提升。

2025年12月將經營醫療機器・美容機器批發業/診所開業支援之㈱ALC(現㈱Medical Garage)納為子公司,自2026年1月起納入合併範圍。積極推動客群拓展至針灸院、整骨院、美容診所、SPA、溫浴設施及健身房等領域,目標在既有美容沙龍市場之外,建立新的營收來源。

透過人才招募等積極投資及強化集團公司間協作,2026年4月期解決方案事業營收較前期增長25.0%,達3,079百萬日圓,實現高成長。將持續擴大開業支援・開業策劃、店鋪租賃・融資支援、企業併購仲介、行銷支援等各項服務之簽約件數,並透過與商品銷售事業及店鋪設計事業之相互導客,力求顧客終身價值(LTV)最大化。

最新更新: 2026年7月17日